2024-07-05

进一步促进内部审计机制制度建设,及时沟通加快整改

在二十届中央审计委员会第一次会议中提到,审计整改是有效发挥审计监督作用的重要一环。

一分部署,九分落实。要健全审计整改机制,各方面督促并把责任压得更实,需要集团各方面的配合。公司审计部持续围绕“夯基础、强服务、提效能”,进一步促进内部审计机制制度建设、业务规范化建设和队伍能力建设。


为此总部及分公司财务部门积极响应号召,本周就有分公司财务人员在收到总公司审计发送的审计问题汇总表后,快速响应,积极整改,以文档形式逐条对问题进行回复,用非凡的决心持续优化公司账务,一起发挥把关收口的作用。


专业、严谨、守法,在内部审计上公司从不放松,以积极的配合持续优化完善分公司账务规范,为了公司的长远发展,我们将继续加强工作协同,探索优化内部审计指导监督模式,推动共同高质量发展。

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